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强化内部审计监督  提升防风险能力

按照集团公司年初经营工作会议精神,由集团公司财务部牵头成立财务审计工作小组,对集团公司各单位进行为期一个月的财务审计工作,其目的是开展集团公司“大摸底”,有效防范各类风险挑战,有效促进财务管理水平提升,确保各分公司财务管理进一步规范,企业运营进一步稳健,护航集团公司高质量发展。

4月16日,财务审计工作小组在集团总会计师陈炳祥带领下,首赴北京分公司开展内部财务审计工作,拉开了2024年集团公司内部审计工作的序幕。

在随后召开审计工作推进会上,集团公司总经理兼北京分公司经理张永涛对财务审计工作小组的到来表示热烈的欢迎,要求北京分公司相关职能部门要积极配合审计工作小组开展合规性内审,真实完整地提供各类审计所需资料及单据,保证审计工作顺利开展;同时,要求各职能部门进一步加强与集团审计组的沟通交流,推动北京分公司管理水平不断提升。北京分公司相关职能部门负责人纷纷表示贯彻落实集团公司经营工作会议精神的部署要求,压紧压实相关责任,确保会议精神走深走实。

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